Activación de Retenciones en Sempra Infraestructura (SI)

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La activación de retenciones es un proceso fundamental en la gestión de proveedores en Sempra Infraestructura (SI). Este procedimiento garantiza que, SI cumpla con las obligaciones fiscales y contractuales, reteniendo una parte de los pagos a los proveedores según las regulaciones y acuerdos establecidos. A continuación, se explica el proceso para la activación de retenciones y las condiciones que pueden llevar a su implementación.

Motivos para la Activación de Retenciones

  1. Cumplimiento Fiscal:

      • Retención de impuestos según las leyes fiscales locales y nacionales.
      • Cumplimiento con los requisitos de retención de impuestos específicos a la industria o sector.
  2. Garantía de Cumplimiento Contractual:

      • Asegurar el cumplimiento de los términos y condiciones del contrato por parte del proveedor.
      • Retención de pagos hasta la finalización satisfactoria de los trabajos o servicios.
  3. Protección contra Riesgos Financieros:

      • Mitigar el riesgo financiero de pagos anticipados.
      • Asegurar que los proveedores cumplan con sus obligaciones financieras, como el pago a subcontratistas.
    1. Resolución de Disputas:

      • Retener pagos en caso de disputas contractuales hasta que se resuelvan los problemas.
      • Proteger los intereses de SI en situaciones de incumplimiento o problemas de calidad.

Procedimiento para la Activación de Retenciones

1. Identificación de la Necesidad de Retención

    • Evaluación del Contrato: Revisión de los términos del contrato para determinar las cláusulas de retención aplicables.
    • Cumplimiento Normativo: Verificación de las regulaciones fiscales y contractuales que requieren la retención.

2. Implementación de la Retención

    • Cálculo de la Retención: Determinación del monto exacto a retener según el contrato y las regulaciones fiscales.
    • Actualización del Sistema: Registro de la retención en el sistema de gestión financiera de SI.

3. Comunicación al Proveedor

    • Notificación Formal: Informar al proveedor sobre la retención aplicada, incluyendo el monto y la razón de la retención.
    • Documentación de Soporte: Proporcionar al proveedor la documentación que respalda la retención.

4. Monitoreo y Revisión

    • Seguimiento del Cumplimiento: Monitorear el desempeño del proveedor y el cumplimiento de los términos contractuales.
    • Revisión Periódica: Revisar periódicamente la necesidad de continuar con la retención o liberarla si se cumplen las condiciones.

Flujo de Trabajo

  1. Inicio: Identificación de la necesidad de retención.
  2. Implementación de la Retención: Crear la solicitud a través del portal de Zendesk en el apartado de modificar al proveedor, los datos desplegables solicitados, junto con la factura del proveedor.
  3. Comunicación al Proveedor: Notificación formal y provisión de documentación de soporte.
  4. Monitoreo y Revisión: Seguimiento del cumplimiento y revisión periódica de la retención.

Consideraciones Importantes

  • Cumplimiento Normativo: Asegurarse de que todas las retenciones cumplan con las regulaciones fiscales y contractuales aplicables.
  • Transparencia: Mantener una comunicación clara y transparente con los proveedores sobre las razones y los detalles de la retención.
  • Documentación Completa: Mantener una documentación completa y precisa de todas las retenciones aplicadas y las razones para ellas.

La activación de retenciones en SI es un proceso crucial para garantizar el cumplimiento fiscal, la protección contra riesgos financieros y el cumplimiento contractual. Siguiendo los procedimientos establecidos y documentando adecuadamente cada paso, los usuarios pueden asegurar que las retenciones se realicen de manera justa y efectiva, protegiendo los intereses y la integridad de SI.

 

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Para cualquier duda puedes acercarte de manera directa con el equipo o bien mandar una solicitud de soporte a proveedores@sempraglobal.com.mx

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